PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E DOCUMENTOS FISCAIS NA REFORMA TRIBUTÁRIA – IMPACTOS E ESTRATÉGIAS PARA LUCRO REAL, PRESUMIDO E SIMPLES NACIONAL
Do sistema atual ao IVA Dual (CBS + IBS): regras de transição 2026 a 2033, notas de crédito e débito, Split Payment e aplicação prática com a Calculadora Oficial para simulação da carga tributária
Modalidade: Presencial
Data: 09 e 10/12/2025 (terça e quarta-feira)
Local: Belo Horizonte/MG
Carga-Horária Total: 16h
Horário: 08:30 às 17:30
Informações: (31) 99567-0371 Whatsapp
INVESTIMENTO:
1º Lote: R$ 490,00 | até 03/11/2025
2º Lote: R$ 550,00 | até 20/11/2025
3º Lote: R$ 650,00 | até 05/12/2025
4º Lote: R$ 750,00 | até 10/12/2025
Para pagamento por:
- PIX/Depósito/Transferência (Dados disponibilizados ao final da inscrição), ou
- Boleto (Solicite a emissão do boleto pelo WhatsApp: 31 99567-0371)
Desconto válido somente para depósito/transferência/PIX ou boleto
Apostila do Curso: Entregue no dia do curso
Certificado: Enviado por e-mail, em até 15 dias após o curso (conclusão mínimo de 85% da carga-horária total)
SOBRE O CURSO:
OBJETIVO DO CURSO
Capacitar profissionais das áreas contábil, fiscal e financeira para compreender e aplicar, de forma prática, as novas regras trazidas pela Reforma Tributária do Consumo (EC 132/2023 e LC 214/2025), com foco no planejamento tributário e nas mudanças dos documentos fiscais.
O participante aprenderá a realizar simulações reais de carga tributária, identificar impactos e oportunidades em cada regime (Lucro Real, Presumido e Simples Nacional), e adequar processos fiscais e tecnológicos à nova realidade do IVA Dual (CBS + IBS).
DIFERENCIAIS
- Curso prático e atualizado com base na LC 214/2025, NT 2025.002 v1.30 e Calculadora Oficial do Governo
- Abordagem comparativa entre o sistema atual e o novo modelo de tributação (2026–2033)
- Simulações detalhadas para comércio, indústria e serviços
- Análise das notas fiscais de crédito e débito, Split Payment, Apuração Assistida e créditos do IBS/CBS
- Conteúdo ministrado por Prof.ª Andréa Lacerda, contadora e especialista em Reforma Tributária, com reconhecida didática e experiência em capacitações públicas e privadas em todo o Brasil
METODOLOGIA
- Aulas expositivas e interativas com estudos de caso, planilhas simuladoras, análise de notas fiscais e exercícios práticos de apuração.
- O participante receberá material didático completo (apostila digital e planilha com fórmulas e comentários), além de certificado de conclusão com carga horária de 16 horas.
PÚBLICO-ALVO
- Contadores, auditores e consultores tributários
- Empresários e gestores financeiros
- Profissionais de controladoria e fiscal
- Servidores municipais e técnicos da área de arrecadação
- Estudantes e profissionais que desejam se preparar para a Reforma Tributária 2026–2033
MINI CURRÍCULO
Professora Andréa Lacerda
Contadora, graduada pela UNICENTRO Newton Paiva e pós-graduada em Auditoria Externa pela UFMG.
Professora e instrutora em instituições como PUC Minas, SEBRAE, SENAC, CDL e SENAI.
Palestrante e instrutora em Prefeituras, Câmaras Municipais, Consórcios e Associações de Municípios (AMM, AMOG, AMVI, AMVALE), além de consultorias e treinamentos.
Didática clara e prática, que transforma conteúdos técnicos em conhecimento aplicável aos desafios da administração pública e da área contábil-tributária.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
MÓDULO 1 – Panorama Geral da Reforma Tributária
1.1- Estrutura do IVA Dual (IBS + CBS + IS)
1.2- Substituição dos tributos atuais (PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI)
1.3- Regimes cumulativos e não cumulativos
1.4- Cronograma de transição 2026–2033
1.5- Simulação das alíquotas-teste (2029–2032)
MÓDULO 2 – Planejamento Tributário na Transição
2.1- Estratégias para Lucro Real, Presumido e Simples Nacional
2.2- Planejamento fiscal e financeiro com base no novo modelo
2.3- Cálculo comparativo: sistema atual x IVA Dual
2.4- Identificação de oportunidades e riscos tributários
2.5- Gestão de créditos e débitos do IBS e da CBS
MÓDULO 3 – Documentos Fiscais e Apuração Assistida
3.1- Nova arquitetura dos Documentos Fiscais Eletrônicos (DF-e)
3.2- Emissão das Notas de Crédito e Débito (NFe/NFS-e)
3.3- Split Payment (pagamento fracionado) e suas implicações
3.4- Eventos fiscais e controles automatizados (aceite e anulação de crédito)
3.5- Fluxo de apuração com apuração assistida e compensações automáticas
MÓDULO 4 – Aplicação Prática com a Calculadora Oficial
4.1- Demonstração do Projeto Piloto do Governo Federal
4.2- Simulações práticas por setor: comércio, indústria e serviços
4.3- Comparativo real de carga tributária antes e depois da reforma
4.4- Planilha modelo com fórmulas e comentários explicativos
4.5- Exercícios guiados e interpretação de resultados